内部控制审计意见
内部控制审计意见库是以上市公司定期披露的、会计师事务所为其出具的内部控制审计报告为依据,深入剖析会计师事务所为上市公司提供内部控制审计的相关信息,如会计师事务所为各上市公司出具的内部控制审计意见、出具内部控制审计报告的会计师事务所、注册会计师以及审计过程中发现的内部控制缺陷数量等,便于客户查询并运用这些数据进行实证研究。
数据库 | 字段 |
内部控制审计意见库 | 出具内部控制审计报告的会计师事务所、出具内部控制审计报告的注册会计师、证券代码、证券简称、内部控制审计意见、审计意见说明、缺陷数量总数、重大缺陷数量、重要缺陷数量、一般缺陷数量、内部控制缺陷内容、出具内部控制审计报告的会计师事务所、注册会计师、是否整合审计、内部控制审计报告等 |
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搜索功能:证券代码、证券简称、年份、行业、上市交易所、审计意见多个维度;
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数据范围、来源及更新频率
数据范围 | 起始时间 | 数据来源 | 更新频率 |
沪深交易所A股上市公司 | 2007 | 内部控制审计/鉴证报告 | 每年一次 |