内部控制审计库

内部控制审计库将会计师事务所为上市公司出具的内部控制审计报告中的内部控制审计意见、出具内部控制审计报告的会计师事务所、审计依据、审计过程中发现的内部控制缺陷数量等信息整理为结构化的数据,便于客户查询相关信息及运用这些数据进行实证研究。

数据库 字段
内部控制审计库 证券代码、证券简称、内部控制审计意见、审计意见说明、缺陷数量(个)(按照总数、重大、重要、一般统计)、内部控制缺陷内容、出具内部控制审计报告的会计师事务所、出具内部控制审计报告的注册会计师、出具财务报表审计意见的会计师事务所、出具财务报表审计报告的注册会计师、是否整合审计、内部控制审计报告、披露日期、年份 所属行业等
适用人群

企业中高级管理人员及内控/风险从业人员

- 了解同行业企业内部控制建设的相关情况。

科研人员

- 便于进行上市公司内部控制审计实证科学研究,如上市公司内部控制审计实施研究、上市公司内部控制审计监督研究等。

监管机构

- 了解监管企业内部控制审计实施、审计缺陷表现、审计监督等相关情况,以便提出适当的监管意见。

投资者

- 了解上市公司内部控制建设情况及风险抵御能力,以便做出恰当的投资决策。

产品界面
产品功能
搜索功能:证券代码、证券简称、年份、行业、上市交易所、审计意见多个维度;
导出功能:根据搜索结果导出;
统计功能:根据搜索结果统计记录数量。
数据范围、来源及更新频率
数据范围 起始时间 数据来源 更新频率
沪深交易所A股上市公司 2007年 内部控制审计/鉴证报告 每年一次